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瑞金市2022年度审计项目计划

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瑞金市2022年度审计项目计划

2022年,全市审计工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记关于审计工作重要指示批示精神和李克强总理的重要要求,按照上级部署和市委市政府工作要求,聚焦加快建设革命老区高质量发展示范区,紧紧围绕打造“四个中心”,加快建设现代化次中心城市,全面依法履行审计监督职责,为开创瑞金高质量跨越式发展新局面贡献审计力量

一、审计署统一部署的审计项目计划

(一)重大政策措施落实情况跟踪审计。

1.国家重大政策措施落实情况跟踪审计。以促进高质量

发展、构建新发展格局,促进政令畅通、维护中央权威,促进经济持续健康发展为目标,围绕“六稳”“六保”,重点关注“十四五”规划确定的重点任务、中央、省、市有关重大决策部署贯彻落实情况,重点关注经济社会发展、乡村振兴、防范化解重大风险、优化营商环境等方面政策措施落实情况。1至12月,局行政事业股负责,各业务股、室、中心参加。

2.乡村振兴政策落实情况跟踪审计。4-6月,根据上级统一安排部署实施,具体实施范围、方式按上级审计机关要求执行。

(二)领导干部自然资源资产任中审计。

以贯彻落实绿色发展理念、促进领导干部认真履行自然资源资产管理和生态环境保护责任为目标,对冈面乡党政主要负责人进行自然资源资产审计。重点关注领导干部贯彻执行中央和省、市生态文明建设方针政策部署、遵守自然资源资产管理和生态环境保护法律法规、自然资源资产管理和生态环境保护重大决策、相关目标任务完成、履行自然资源资产管理和生态环境保护监督责任、相关资金征管用和项目建设运行等情况,局经责股负责。

(三)税收和非税收收入征管及税务部门预算执行审计。

以推动深化税收征管制度改革,促进税务部门依法履职,提高税务部门预算管理水平为目标,按照审计署统一部署开展审计。重点关注减税降费等政策措施贯彻落实、收入征管、税务部门预算执行、国家金库管理、以前年度审计查出问题整改等情况。具体组织实施范围、方式按上级审计机关要求执行,初定202211月至20232月。

(四)医疗保险基金及“三医联动”改革专项审计调查。

以促进协同推进“三医联动”(医保体制改革、卫生体制改革与药品流通体制改革联动,简称医疗、医保、医药改革联动,即“三医联动” ),推动深化医疗体制改革,服务和保障民生为目标,按照审计署统一部署开展审计。重点关注医保基金筹集管理使用、药品耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保支付方式改革、公立医院和公立医疗机构综合改革推进、以前年度审计查出问题整改等情况。911月,具体组织实施范围、方式按上级审计机关要求执行。

二、省审计厅统一组织的审计项目计划

(一)粮食购销领域的重大项目及资金使用情况专项审计调查。

以推动粮食购销领域项目规范、有序、廉洁实施,保障粮食安全为目标,对部分省属和设区市、县(市、区)粮食购销领域的重大项目及资金使用情况进行专项审计调查。重点关注粮食购销领域收购、存储、销售等关键环节申报审批、资金配套和拨付使用、招投标程序、检查验收等重点环节,着力挖掘相关问题线索,为粮食购销领域腐败问题专项整治提供支持。初定9至10月,配合赣州市审计局参与审计。

(二)省农村信用社联合社2021年度资产负债损益审计。

以推动落实国家经济金融政策、深化金融改革、健全内控管理制度、增强竞争力和可持续发展能力、防范化解重大风险为目标,开展省农村信用社联合社2021年度资产负债损益审计。重点审查资产负债损益的真实性与合法性、资产结构和质量、经营以及财务活动、内部控制和管理等情况,揭示存在的突出问题和风险隐患,防控金融风险。5至8月,配合赣州市审计局参与审计,具体组织实施范围、方式待定。

三、赣州市审计局统一安排的审计项目计划

全市职业教育政策落实情况专项审计(调查)。以推动市委市政府“打造职业教育‘赣南高地’”的重要决策部署落地落实为目标,组织开展全市职业教育政策落实情况专项审计调查,重点关注职业教育政策落实、财政补助资金管理和使用、职业技能提升资金使用,以及学校财务、资产管理情况,推动管理体制、办学模式、保障机制改革,加快构建现代职业教育体系,促进职业教育快速健康发展。6至7月,配合赣州市审计局参与审计。

三、瑞金市统一安排的审计项目计划

(一)市本级预算执行及决算草案审计

以促进规范部门预算管理、落实厉行节约要求,提高财政资金使用绩效为目标,结合经济责任审计一并实施。重点关注市本级预算收支、决算草案编制的真实性和完整性,中央“八项规定”及其实施细则精神贯彻落实、“三公”经费管理使用、网络安全建设和绩效等情况。4月-6月由财金股牵头,相关业务股参与。

(二)经济责任审计

1-6月,局经责股牵头组织,各业务股负责对31个单位原主要领导干部开展经济责任审计。

(三)民营医疗机构医保资金专项审计

重点关注药品进销情况,民营医院住院情况和医保政策落实情况,确定医保结算金额是否真实,是否存在骗取医保资金的情况,有无假住院、分解住院、过度检查等情况以及是否严格执行个人医保卡限额规定等。6-8月,局社保股牵头,有关业务股参与。

(四)政府投资项目审计

以提高投资效益为目标,重点关注建设项目基本建设程序是否规范,加大对重大政府投资项目跟踪审计监督力度,节约财政资金,减少损失浪费,揭示工程建设领域存在的问题。局审计技术保障中心牵头,2022年拟实施18个以上项目。

(五)完成市委市政府交办的其他审计项目【有计划统筹开展国企审计、医院绩效审计、征迁资金审计】