瑞金市2025年1-7月份
财政预算执行情况分析
一、1-7月份一般公共预算收支完成情况
1、一般公共预算收入
1-7月份,一般公共预算收入完成128058万元,同比增收2169万元,增长1.7%。其中:
(1)税收收入完成64196万元,同比增收1322万元,增长2.1%。
其中:增值税26578万元,同比增收1980万元,增长8%;企业所得税5349万元,同比减收2645万元,下降33.1%;个人所得税948万元,同比增收126万元,增长15.3%;资源税1079万元,同比减收2054万元,下降65.6%;城市维护建设税4964万元,同比减收349万元,下降6.6%;房产税11932万元,同比增收9081万元,增长318.5%;印花税2936万元,同比增收62万元,增长2.2%;城镇土地使用税1645万元,同比减收891万元,下降35.1%;土地增值税1358万元,同比减收2578万元,下降65.5%;车船税1363万元,同比增收200万元,增长17.2%;耕地占用税397万元,同比减收1865万元,下降82.4%;契税5512万元,同比增收348万元,增长6.7%;环境保护税135万元,同比减收47万元,下降25.4%。
税种排名情况:①增值税26578万元,占地方税收收入比重41.4%;②房产税11932万元,占地方税收收入比重18.6%;③契税5512万元,占地方税收收入比重8.6%;④企业所得税5349万元,占地方税收收入比重8.3%;⑤城市维护建设税4964万元,占地方税收收入比重7.7%;⑥印花税2936万元,占地方税收收入比重4.6%;⑦车船税1645万元,占地方税收收入比重2.6%;⑧土地增值税1363万元,占地方税收收入比重2.1%;⑨城镇土地使用税1358万元,占地方税收收入比重2.1%;⑩资源税1079万元,占地方税收收入比重1.7%。
(2)非税收入完成63862万元,同比增收847万元,增长1.3%。
其中:专项收入2489万元,同比减收312万元,下降11.1%;行政事业性收费收入2661万元,同比增收1455万元,增长120.6%;罚没收入16399万元,同比减收2473万元,下降13.1%;国有资源(资产)有偿使用收入41075万元,同比增收3274万元,增长8.7%;政府住房基金收入1136万元,同比减收1111万元,下降49.4%。
2、一般公共预算支出
1-7月份,一般公共预算支出完成285596万元,同比减支34655万元,下降10.8%。十三项民生类支出233777万元,同比减支40746万元,下降14.8%。三项法定支出125181万元,同比减支20064万元,下降13.8%。
其中:一般公共服务支出22667万元,同比减支2811万元,下降11%;公共安全支出12200万元,同比增支567万元,增长4.9%;教育支出73642万元,同比增支2280万元,增长3.2%;科学技术支出11690万元,同比减支9631万元,下降45.2%;文化旅游体育与传媒支出3745万元,同比减支1846万元,下降33%;社会保障和就业支出43735万元,同比减支6736万元,下降13.3%;卫生健康支出15161万元,同比减支1720万元,下降10.2%;节能环保支出10402万元,同比增支730万元,增长7.5%;城乡社区支出12459万元,同比减支4199万元,下降25.2%;农林水支出39849万元,同比减支12713万元,下降24.2%;交通运输支出8089万元,同比减支3834万元,下降32.2%;资源勘探工业信息等支出10752万元,同比增支5520万元,增长105.5%;商业服务业支出925万元,同比增支473万元,增长104.6%;自然资源海洋气象等支出2049万元,同比减支104万元,下降4.8%;住房保障支出12031万元,同比减支3446万元,下降22.3%;灾害防治及应急管理支出3079万元,同比增支353万元,增长12.96%;债务付息支出2888万元,同比增支2412万元,增长5.1倍。
二、1-7月份政府性基金预算收支完成情况
1、政府性基金预算收入
1-7月份,政府性基金预算收入完成24844万元,同比减收45415万元,下降64.6%。
其中:国有土地使用权出让收入22819万元,同比减收38153万元,下降62.6%;彩票公益金收入917万元,同比增收421万元,增长84.9%;污水处理费收入937万元,同比增收317万元,增长51.1%;专项债务对应项目专项收入171万元,同比减收8000万元,下降97.9%。
2、政府性基金预算支出
1-7月份,政府性基金预算支出完成96702万元,同比减支68834万元,下降41.6%。
其中:节能环保支出2188万元,同比净增;国有土地使用权出让收入安排的支出68984万元,同比减支59941万元,下降46.5%;城市基础设施配套费安排的支出500万元,同比减支343万元,下降40.7%;污水处理费安排的支出314万元,同比减支353万元,下降52.9%;农林水支出410万元,同比增支114万元,增长38.5%;交通运输支出3262万元,同比减支5061万元,下降60.8%;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出20312万元,同比增支7265万元,增长55.7%;彩票公益金安排的支出732万元,同比减支262万元,下降26.4%。

