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瑞金市2025年1-7月份财政预算执行情况分析

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瑞金市2025年1-7月

财政预算执行情况分析

一、1-7月一般公共预算收完成情况

1、一般公共预算收入

1-7月份一般公共预算收入完成128058万元,同比2169万元,增长1.7%。其中:

1税收收入完成64196万元,同比1322万元,增长2.1%

其中:增值税26578万元,同比1980万元,增长8%;企业所得税5349万元,同比2645万元,下降33.1%;个人所得税948万元,同比126万元,增长15.3%;资源税1079万元,同比2054万元,下降65.6%;城市维护建设税4964万元,同比349万元,下降6.6%;房产税11932万元,同比9081万元,增长318.5%;印花税2936万元,同比62万元,增长2.2%;城镇土地使用税1645万元,同比891万元,下降35.1%;土地增值税1358万元,同比2578万元,下降65.5%;车船税1363万元,同比200万元,增长17.2%耕地占用税397万元,同比减收1865万元,下降82.4%;契税5512万元,同比348万元,增长6.7%;环境保护135万元,同比47万元,下降25.4%

税种排名情况:增值税26578万元,占地方税收收入比重41.4%;②房产税11932万元,占地方税收收入比重18.6%契税5512万元,占地方税收收入比重8.6%④企业所得税5349万元,占地方税收收入比重8.3%⑤城市维护建设税4964万元,占地方税收收入比重7.7%⑥印花税2936万元,占地方税收收入比重4.6%⑦车船税1645万元,占地方税收收入比重2.6%⑧土地增值税1363万元,占地方税收收入比重2.1%城镇土地使用税1358万元,占地方税收收入比重2.1%⑩资源税1079万元,地方税收收入比重1.7%。

2)非税收入完成63862万元,同比847万元,增长1.3%

其中:专项收入2489万元,同比312万元,下降11.1%行政事业性收费收入2661万元,同比1455万元,增长120.6%罚没收入16399万元,同比2473万元,下降13.1%;国有资源(资产)有偿使用收入41075万元,同比3274万元,增长8.7%政府住房基金收入1136万元,同比1111万元,下降49.4%

2、一般公共预算支出

1-7月份一般公共预算支出完成285596万元,同比34655万元,下降10.8%。十三项民生类支出233777万元,同比40746万元,下降14.8%。三项法定支出125181万元,同比20064万元,下降13.8%

其中:一般公共服务支出22667万元,同比2811万元,下降11%;公共安全支出12200万元,同比567万元,增长4.9%;教育支出73642万元,同比2280万元,增长3.2%;科学技术支出11690万元,同比9631万元,下降45.2%;文化旅游体育与传媒支出3745万元,同比1846万元,下降33%社会保障和就业支出43735万元,同比6736万元,下降13.3%;卫生健康支出15161万元,同比1720万元,下降10.2%;节能环保支出10402万元,同比730万元,增长7.5%;城乡社区支出12459万元,同比4199万元,下降25.2%;农林水支出39849万元,同比12713万元,下降24.2%;交通运输支出8089万元,同比3834万元,下降32.2%;资源勘探工业信息等支出10752万元,同比5520万元,增长105.5%;商业服务业支出925万元,同比增支473万元,增长104.6%;自然资源海洋气象等支出2049万元,同比减支104万元,下降4.8%;住房保障支出12031万元,同比3446万元,下降22.3%;灾害防治及应急管理支出3079万元,同比353万元,增长12.96%;债务付息支出2888万元,同比增支2412万元,增长5.1倍

二、1-7月份政府性基金预算收支完成情况

1、政府性基金预算收入

1-7月份政府性基金预算收入完成24844万元,同比45415万元,下降64.6%

其中:国有土地使用权出让收入22819万元,同比38153万元,下降62.6%;彩票公益金收入917万元,同比421万元,增长84.9%;污水处理费收入937万元,同比增收317万元,增长51.1%;专项债务对应项目专项收入171万元,同比8000万元,下降97.9%

2、政府性基金预算支出

1-7月份政府性基金预算支出完成96702万元,同比68834万元,下降41.6%

其中:节能环保支出2188万元,同比净增;国有土地使用权出让收入安排的支出68984万元,同比59941万元,下降46.5%;城市基础设施配套费安排的支出500万元,同比减支343万元,下降40.7%;污水处理费安排的支出314万元,同比减支353万元,下降52.9%;农林水支出410万元,同比增支114万元,增长38.5%;交通运输支出3262万元,同比减支5061万元,下降60.8%;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出20312万元,同比增支7265万元,增长55.7%;彩票公益金安排的支出732万元,同比减支262万元,下降26.4%。