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瑞金市2023年1-10月份财政预算执行情况分析

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一、财政预算收支完成情况

(一)10月份一般公共预算收支完成情况

10月份一般公共预算收入完成10347万元,同比增收1304万元,增长14.4%;一般公共预算支出完成49933万元,同比增支17113万元,增长52.1%。

(二)1-10月份一般公共预算收支累计完成情况

1、财政收入

1-10月份,一般公共预算收入完成157388万元,同比增收8300万元,增长5.6%。其中:

1)税收收入完成96031万元,同比增收7525万元,增长8.5%。

其中:增值税35045万元,同比增收1532万元,增长4.6%;企业所得税8829万元,同比减收607万元,下降6.4%;个人所得税1156万元,同比减收22万元,下降1.9%;资源税2178万元,同比减收1285万元,下降37.1%;城市维护建设税6897万元,同比减收1011万元,下降12.8%;房产税3482万元,同比增收1027万元,增长41.8%;印花税2795万元,同比减收973万元,下降25.8%;城镇土地使用税2047万元,同比增收262万元,增长14.7%;土地增值税10909万元,同比增收4667万元,增长74.8%;车船税1591万元,同比增收520万元,增长48.6%;耕地占用税2948万元,同比减收2842万元,下降49.1%;契税16643万元,同比增收5984万元,增长56.1%;烟叶税1162万元,同比增收258万元,增长28.5%;环境保护税347万元,同比增收40万元,增长13%。

税种排名情况:增值税35045万元,占地方税收收入比重36.5%;契税16643万元,占地方税收收入比重17.3%③土地增值税10909万元,占地方税收收入比重11.4%④企业所得税8829万元,占地方税收收入比重9.2%⑤城市维护建设税6897万元,占地方税收收入比重7.2%⑥房产税3482万元,占地方税收收入比重3.6%⑦耕地占用税2948万元,占地方税收收入比重3.1%⑧印花税2795万元,占地方税收收入比重2.5%⑨资源税2178万元,占地方税收收入比重2.3%⑩城镇土地使用税2047万元,占地方税收收入比重2.1%。

2)非税收入完成61357万元,同比增收775万元,增长1.3%。

其中:专项收入3574万元,同比减收418万元,下降10.5%;行政事业性收费收入7503万元,同比减收24356万元,下降76.4%;罚没收入13987万元,同比增收3948万元,增长39.3%;国有资源(资产)有偿使用收入35357万元,同比增收23412万元,增长196%;政府住房基金收入808万元,同比减收1939万元,下降70.6%。

2、财政支出

2023年1-10月份全市一般公共预算支出完成493591万元,同比增支89283万元,增长22.1%。十三项民生类支出397430万元,同比增支61627万元,增长18.4%。三项法定支出191321万元,同比增支3237万元,增长1.7%。

其中:一般公共服务支出35650万元,同比增支6837万元,增长23.7%;公共安全支出16762万元,同比增支4085万元,增长32.2%;教育支出97145万元,同比减支2677万元,下降2.7%;科学技术支出12359万元,同比减支9695万元,下降44%;文化旅游体育与传媒支出12229万元,同比增支3841万元,增长45.8%;社会保障和就业支出69897万元,同比增支8557万元,增长14%;卫生健康支出31135万元,同比增支6412万元,增长25.9%;节能环保支出15319万元,同比增支1559万元,增长11.3%;城乡社区支出14759万元,同比增支5855万元,增长65.8%;农林水支出81817万元,同比增支15609万元,增长23.6%;交通运输支出34923万元,同比增支19556万元,增长127.3%;资源勘探工业信息等支出24685万元,同比增支10292万元,增长71.5%;住房保障支出22445万元,同比增支11632万元,增长107.6%;灾害防治及应急管理支出3561万元,同比增支642万元,增长22%;债务付息支出9169万元,同比增支211万元,增长2.4%

(三)政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入

2023年1-10月份全市政府性基金预算收入完成189398万元,同比增收142087万元,增长300.3%。

其中:国有土地使用权出让收入185600万元,同比增收148921万元,增长406%;彩票公益金收入613万元,同比增收230万元,增长60.1%;城市基础设施配套费收入1028万元,同比增收671万元,增长188%;污水处理费收入986万元,同比增收270万元,增长37.7%;专项债务对应项目专项收入1171万元,同比减收8005万元,下降87.2%。

2、基金支出

2023年1-10月份全市政府性基金预算支出完成331204万元,同比增支109784万元,增长49.6%。

其中:国有土地使用权出让收入安排的支出204275万元,同比增支154318万元,增长308.9%;城市基础设施配套费安排的支出397万元,同比减支2211万元,下降84.8%;污水处理费安排的支出151万元,同比减支451万元,下降74.9%;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出96788万元,同比增支18340万元,增长23.4%;彩票公益金安排的支出1952万元,同比增支348万元,增长21.7%;债务付息及发行费用支出21817万元,同比增支5182万元,增长31.2%。

二、财政收支运行特点

1、收入方面

1-10月份一般公共预算收入完成157388万元,同比增长5.6%,维持低速平稳增长,在赣州市20个县(市、区)中增速排名第9,比上月前进5名。

税收收入完成96031万元,同比增长8.5%,在赣州市20个县(市、区)中增速排名第16。地方税收收入占一般公共预算收入的比重为61%,税占比在赣州市20个县(市、区)中排名第11。

非税收入完成61357万元,同比增长1.3%,在赣州市20个县(市、区)中增速排名第5。非税收入中总量排位前三的分别是国有资源(资产)有偿使用收入35357万元、罚没收入13987万元、行政事业性收费收入7503万元。

2、支出方面

1-10月份一般公共预算支出完成493591万元,同比增长22.1%,保持强劲增势,在赣州市20个县(市、区)中增速排名第2民生类支出完成397430万元,在一般公共预算支出中的比重达到80.5%。

其中教育支出97145万元,占比19.7%;农林水支出81817万元,占比16.6%;社会保障和就业支出69897万元,占比14%;一般公共服务支出35650万元,占比7.2%;交通运输支出34923万元,占比7.1%;卫生健康支出31135万元,占比6.3%