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瑞金市2023年1-7月份财政预算执行情况分析

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一、财政预算收支完成情况

(一)7月份一般公共预算收支完成情况

7月份一般公共预算收入完成10145万元,同比922万元,下降8.3%一般公共预算支出完成44334万元,同比6400万元,增长16.9%。

(二)1-7月份一般公共预算收支累计完成情况

1、财政收入

1-7月份一般公共预算收入完成119537万元,同比7099万元,增长6.3%。其中:

1税收收入完成70253万元,同比3996万元,增长6%

其中:增值税24376万元,同比1278万元,下降5%;企业所得税7067万元,同比763万元,下降9.7%;个人所得税730万元,同比43万元,下降5.6%;资源税1542万元,同比1397万元,下降47.5%;城市维护建设税4729万元,同比1671万元,下降26.1%;房产税2708万元,同比1207万元,增长80.4%;印花税1990万元,同比744万元,下降27.2%;城镇土地使用税1378万元,同比46万元,增长3.5%;土地增值税8679万元,同比4106万元,增长89.8%;车船税1166万元,同比427万元,增长57.8%;耕地占用税2370万元,同比732万元,下降23.6%契税13266万元,同比4830万元,增长57.3%;环境保护250万元,同比11万元,增长4.6%。

税种排名情况:增值税24376万元,占地方税收收入比重34.7%;契税13266万元,占地方税收收入比重18.9%③土地增值税8379万元,占地方税收收入比重12.4%④企业所得税7067万元,占地方税收收入比重10.1%⑤城市维护建设税4729万元,占地方税收收入比重6.7%⑥耕地占用税2708万元,占地方税收收入比重3.9%⑦房产税2370万元,占地方税收收入比重3.4%⑧资源税1990万元,占地方税收收入比重2.8%⑨印花税1542万元,占地方税收收入比重2.2%⑩城镇土地使用税1378万元,占地方税收收入比重2%。

2)非税收入完成49284万元,同比3103万元,增长6.7%

其中:专项收入2469万元,同比682万元,下降21.6%行政事业性收费收入2799万元,同比26161万元,下降90.3%罚没收入8684万元,同比3481万元,增长66.9%;国有资源(资产)有偿使用收入34607万元,同比27850万元,增长412.2%政府住房基金收入597万元,同比1513万元,下降71.7%

2、财政支出

2023年1-7月份全市一般公共预算支出完成360630万元,同比81588万元,增长29.2%。十三项民生类支出291143万元,同比62111万元,增长27.1%。三项法定支出116821万元,同比6893万元,下降5.6%

其中:教育支出70898万元,同比9988万元,增长16.4%;科学技术支出3848万元,同比15818万元,下降80.4%;文化旅游体育与传媒支出6667万元,同比789万元,增长13.4%社会保障和就业支出50924万元,同比5743万元,增长12.7%;卫生健康支出23273万元,同比6534万元,增长39%;节能环保支出10712万元,同比166万元,增长1.6%;城乡社区支出10585万元,同比3890万元,增长58.1%;农林水支出42075万元,同比1063万元,下降2.5%;交通运输支出55506万元,同比45665万元,增长464%;资源勘探工业信息等支出20867万元,同比10544万元,增长102.1%;住房保障支出14238万元,比增6338万元,增长80.2%;灾害防治及应急管理支出2781万元,比增821万元,增长41.9%;债务付息支出8893万元,同比增770万元,增长9.5%

(三)政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入

2023年1-7月份全市政府性基金预算收入完成157316万元,同比127445万元,增长426.7%

其中:国有土地使用权出让收入154893万元,同比126359万元,增长442.8%;彩票公益金收入401万元,同比18万元,增长4.7%;城市基础设施配套费收入401万元,同比44万元,增长12.3%;污水处理费收入621万元,同比24万元,增长4%;专项债务对应项目专项收入1000万元,同比净增

2、基金支出

2023年1-7月份全市政府性基金预算支出完成236830万元,同比68570万元,增长40.8%

其中:国有土地使用权出让收入安排的支出166042万元,同比99509万元,增长149.6%;城市基础设施配套费安排的支出388万元,同比2141万元,下降84.7%污水处理费安排的支出151万元,同比451万元,下降74.9%其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出47161万元,同比14686万元,增长45.2%彩票公益金安排的支出1271万元,同比393万元增长44.8%;债务付息及发行费用支出21817万元同比增支6084万元,增长38.7%

二、财政收支运行特点

1、收入方面

一般公共预算收入继续平稳增长。1-7月份一般公共预算收入完成119537万元,同比增长6.3%在赣州市20个县(市、区)中增速排名第15。

税收收入完成70253万元,同比增长6%在赣州市20个县(市、区)中增速排名倒数第2。土地增值税和契税分别增长89.8%、57.3%,带动税收收入实现增长。地方税收收入占一般公共预算收入的比重为58.8%,与上月持平,税占比在赣州市20个县(市、区)中排名第14

非税收入完成49284万元,同比增长6.7%,在赣州市20个县(市、区)中增速排名第2。其中国有资源(资产)有偿使用收入增速达到412.2%,行政事业性收费收入下降90.3%。

2、支出方面

1-7月份一般公共预算支出完成360630万元,同比增长29.2%。民生类支出完成291143万元,同比增长27.1%,在一般公共预算支出中的比重达到80.7%。

其中教育支出70898万元,占比19.7%;交通运输支出55506万元,占比15.4%;社会保障和就业支出50924万元,占比14.1%;农林水支出42075万元,占比11.7%;一般公共服务支出24879万元,占比6.9%卫生健康支出23273万元,占比6.5%

交通运输支出、教育支出、住房保障支出和卫生健康支出增长较大,增长额分别是45665万元、9988万元、6338万元、6534万元。