2014年收支预算总表
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编报单位:交通局
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单位:万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
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按支出项目类别
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预算数
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按支出功能科目
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预算数
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一、财政拨款
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678.32
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一、基本支出
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846.46
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一般公共服务
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经费拨款(补助)
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678.32
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工资福利支出
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478.33
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外交
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专项收入
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商品和服务支出
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217.67
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国防
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纳入预算的政府性基金收入
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对个人和家庭补助支出
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135.46
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公共安全
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预算内投资收入
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其他资本性支出
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15.00
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教育
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二、事业收入
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1.80
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二、项目支出
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81.00
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科学技术
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三、事业单位经营收入
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工资福利支出
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文化体育与传媒
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四、其他收入
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243.42
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商品和服务支出
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75.00
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社会保障和就业
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102.40
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五、附属单位上缴收入
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对个人和家庭补助支出
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社会保险基金支出
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六、上级补助收入
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基本建设支出
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医疗卫生
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其他资本性支出
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6.00
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节能环保
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其他相关支出
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城乡社区事务
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三、事业单位经营支出
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农林水事务
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四、对附属单位补助支出
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交通运输
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792.00
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五、上缴上级支出
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资源勘探电力信息等事务
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商业服务业等事务
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金融监管等事务支出
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地震灾后恢复重建支出
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国土资源气象等事务
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住房保障支出
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33.06
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粮油物资储备事务
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其他支出
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本年收入合计
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923.54
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本年支出合计
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927.46
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本年支出合计
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927.46
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七、用事业基金弥补收支差额
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六、结转下年
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结转下年
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八、上年结转(结余)
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3.92
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财政拨款结转(结余)
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3.92
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其他资金结转(结余)
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收入总计
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927.46
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支出总计
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927.46
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支出总计
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927.46
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2014年“三公经费”支出预算表
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编报单位:交通局
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单位:万元
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项目
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预算数
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备注
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合计
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41.16
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一、因公出国(境)费
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二、公务接待费
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21.66
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三、公务用车购置及运行维护费
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19.5
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1、公务用车运行维护费
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19.5
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2、公务用车购置费
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