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市交通运输局2014年收支预算总表及公共财政预算安排“三公”经费支出预算表

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2014年收支预算总表

编报单位:交通局

单位:万元

收   入

 

支     出

项目

预算数

按支出项目类别

预算数

按支出功能科目

预算数

一、财政拨款

678.32

一、基本支出

846.46

一般公共服务

 

  经费拨款(补助)

678.32

  工资福利支出

478.33

外交

 

  专项收入

 

  商品和服务支出

217.67

国防

 

  纳入预算的政府性基金收入

 

  对个人和家庭补助支出

135.46

公共安全

 

  预算内投资收入

 

  其他资本性支出

15.00

教育

 

二、事业收入

1.80

二、项目支出

81.00

科学技术

 

三、事业单位经营收入

 

  工资福利支出

 

文化体育与传媒

 

四、其他收入

243.42

  商品和服务支出

75.00

社会保障和就业

102.40

五、附属单位上缴收入

 

  对个人和家庭补助支出

 

社会保险基金支出

 

六、上级补助收入

 

  基本建设支出

 

医疗卫生

 

 

 

  其他资本性支出

6.00

节能环保

 

 

 

  其他相关支出

 

城乡社区事务

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

农林水事务

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

交通运输

792.00

 

 

五、上缴上级支出

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

地震灾后恢复重建支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

住房保障支出

33.06

 

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

923.54

本年支出合计

927.46

本年支出合计

927.46

七、用事业基金弥补收支差额

 

六、结转下年

 

结转下年

 

八、上年结转(结余)

3.92

 

 

 

 

  财政拨款结转(结余)

3.92

 

 

 

 

  其他资金结转(结余)

 

 

 

 

 

收入总计

927.46

支出总计

927.46

支出总计

927.46

2014年“三公经费”支出预算表

编报单位:交通局

单位:万元

项目

预算数

备注

合计

41.16

 

一、因公出国(境)费

 

二、公务接待费

21.66

 

三、公务用车购置及运行维护费

19.5

 

  1、公务用车运行维护费

19.5

 

  2、公务用车购置费