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工业和信息化局2015年部门决算

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工业和信息化局2015年部门决算

 

   

第一部分 工业和信息化局部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 工业和信息化局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

第三部分 工业和信息化局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

 


第一部分 工业和信息化局部门概况

 

一、部门主要职能

一)制定全市工业和信息化发展的政策措施并组织实施,对政策措施的落实和执行情况进行监督检查。

(二)提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性协调和优化升级。

(三)制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建设,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

(四)监测、分析和评估工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议,负责工业应急管理、产业安全有关工作。

(五)承担优势产业集群的培植和管理工作,推动全市工业结构的调整和产业升级,推进产业集群式发展。

(六)指导企业技术创新和技术改造,推进产、学、研结合和重大产业项目的实施,推动先进制造业、软件产业、信息服务业、服务外包产业和战略性新兴产业发展。

(七)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资);策划、建立工业和信息化项目库;按规定权限备案、核准和审核全市工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目),承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作。

(八)承担全市工业节能管理和监察工作;拟订并组织实施工业节能、资源综合利用、清洁生产促进政策,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土的行政管理和执法工作。

(九)建立和完善服务工业企业的工作体系,研究提出扶持重点工业企业发展的政策措施。制定企业经营管理人员培训规划,组织实施企业经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括局本级和3个所属二级预算单位。编制数35人,其中:行政编制19名,全额事业编制16名;实有人数71人,其中:在职人数35,包括行政人员19人、全额事业人员16;临时聘用人员3;离休人员3人,退休人员30人;遗属补助人员4人。

第二部分  工业和信息化局2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计1620.60万元,其中上年结转和结余75.12万元,较上年下降9.7%;本年收入合计1545.48万元,较上年下降8.3%,主要原因是:其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)的减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1478.68万元,占95.6%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)66.80万元,占4.4% 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计1620.60万元,其中本年支出合计1368.47万元,较上年下降20.4%,主要原因是:1.社会保障和就业支出的减少;2.资源勘探信息等支出的减少;3.其他资本性支出的减少。年末结转和结余252.13万元,较上年增长235%,主要原因是:1.新增项目支出结转和结余;2.基本支出结转有所增加。

本年支出的具体构成为:基本支出525.34万元,占38.3%;项目支出843.12万元,占61.7%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出数为1368.47万元。

按功能分类科目分:社会保障和就业支出数为129.60万元;城乡社区支出数为703.23万元;资源勘探信息等支出数为535.64万元。

按经济分类科目分:工资福利支出238.83万元,较上年增长36%,主要原因是:干部调入和正常增资;商品和服务支出367.74万元,较上年增长146%,主要原因是:项目支出新增咨询费、委托业务费和维修(护)费;对个人和家庭补助支出131.48万元,较上年增长4%,主要原因是:增加退休人员生活补助。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费367.72万元,较上年增长146%,主要原因是:1.项目支出新增咨询费、委托业务费和维修(护)费;2.差旅费、会议费、劳务费有所增加。其中:办公费12.71万元,印刷费3.57万元,咨询费80.58万元,电费1.27万元,邮电费2.50万元,差旅费56.68万元,维修(护)费50.00万元,会议费1.29万元,公务接待费5.33万元,劳务费52.67万元,委托业务费80.00万元,福利费8.28万元,公务用车运行维护费6.37万元,其他交通费用2.00万元,其他商品和服务支出4.44万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出决算数为11.69万元,较上年下降11%,其中:

(一)公务接待费支出决算数为5.33万元,较上年下降12%。主要原因是:公务接待人次减少。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算数为6.37万元,较上年下降17%。主要原因是:公务用车使用量减少。

六、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

七、国有资产占用情况说明

截至 20151231,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

 

第三部分 工业和信息化局2015年部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

备注:一至九表见附件


附件:瑞金市工信局决算表.XLS