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瑞金市瑞林镇人民政府2024年部门预算

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瑞金市瑞林镇人民政府2024部门预算

   

第一部分瑞金市瑞林镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置、人员情况

第二部分 瑞金市瑞林镇人民政府2024部门预算情况说明

一、2024部门预算收支情况说明

    二、2024“三公”经费预算情况说明

第三部分瑞金市瑞林镇人民政府2024部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

部分名词解释

第一部分瑞金市瑞林镇人民政府概况

一、部门主要职责

1.宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令,贯彻落实市委、市政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本镇社会经济发展规划,组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

4、向本镇党委、人民代表大会报告工作,并指导村委会的工作,抓好基层政权建设。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设,促进各项社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障各种经济组织的合法权益。

7、完成上级政府交办的其他事项。

    部门机构设置、人员情况

2024年瑞金市瑞林镇人民政府共有预算单位1个,包括瑞林镇人民政府本级。

编制人数小计68人,其中:行政编制人数29人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数39人,自收自支编制人数0人。实有人数小计90人,其中:在职人数小计57,行政在职人数29人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数28人。离休人数小计0人,退休人数小计24人,退职人员0人,遗属人数9人,在校学生0人,其中:高中生人数0人,初中生人数0人,小学生人数0人,幼儿园人数0人。

第二部分瑞金市瑞林镇人民政府2024部门预算情况说明

一、2024部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024瑞金瑞林镇人民政府收入预算总额为6662.38万元,较上年的13861.98万元,减少7199.6万元,主要原因是减少了其他资金的预算收入。其中:财政拨款收入1662.38万元,较上年预算安排减少817.35万元本部门没有使用教育收费资金预算拨款安排的收入本部门没有使用事业收入预算拨款安排的收入;本部门没有使用事业单位经营收入预算拨款安排的收入;其他收入5000万元,较上年预算安排减少8000万元本部门没有国库集中支付网上结转。

(二)支出预算情况

2024瑞金瑞林镇人民政府支出预算总额为6662.38万元,较上年的13861.98万元,减少7199.6万元,主要原因是减少了其他资金的预算支出其中:

支出项目类别划分:基本支出833.21万元,较上年预算安排增加52.23万元,包括工资福利支出613.86万元、商品和服务支出203.83万元、对个人和家庭的补助支出10.52万元资本性支出5万元;项目支出5829.17万元,较上年预算安排减少7251.83万元其中:商品和服务支出91万元、工资福利支出738.17万元、资本性支出0万元、其他相关支出5000万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出689.03万元,较上年预算安排增加66.9万元本部门没有教育支出;社会保障和就业支出81.23万元,较上年预算安排增加8.95万元;卫生健康支出21.52万元,较上年预算安排减少4.76万元;农林水支出819.17万元,较上年预算安排增加723.25万元;住房保障支出51.43万元,较上年预算安排增加6.06万元;其他支出5000万元,较上年预算安排减少8000万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出613.86万元,较上年预算安排增加64.73万元;商品和服务支出203.83万元,较上年预算安排减少9.72万元;对个人和家庭的补助10.52万元,较上年预算安排减少0.7万元;资本性支出5万元,较上年预算安排减少2.4万元;工资福利支出738.17万元,较上年预算安排增加738.17万元;商品和服务支出91万元,较上年预算安排减少7990万元;其他相关支出5000万元,与上年持平。

(三)财政拨款支出情况

2024瑞金瑞林镇人民政府财政补助支出预算1662.38万元,较上年预算安排增加817.35万元,主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出689.03万元,较上年预算安排增加68.93万元本部门没有教育支出;社会保障和就业支出81.23万元,较上年预算安排增加8.85万元;卫生健康支出21.52万元,较上年预算安排减少4.76万元;农林水支出819.17万元,较上年预算安排增加738.17万元;住房保障支出51.43万元,较上年预算安排减少6.06万元。

按支出项目类别划分:基本支出833.21万元,较上年预算安排增加69.18万元,其中:工资福利支出613.86万元,商品和服务支出203.83万元,对个人和家庭的补助10.52万元,资本性支出5万元项目支出829.17万元,较上年预算安排增加748.17万元,其中:商品和服务支出91万元,工资福利支出738.17万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算208.83万元,比2023年预算增加4.83万元,增长2.37%,主要原因为:人员增加

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

()国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

)国有资产占有使用情况

截至20231231日,部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆,执法执勤用车2辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

预算绩效管理情况说明

2024瑞金瑞林镇人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2024年部门整体支出预算金额6662.38万元。根据以前年度绩效评价结果,优化2024年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2024瑞金瑞金市瑞林镇人民政府部门预算安排项目4个,项目预算金额合计5829.17万元,其中:下属下属1个居委会,19个自然村项目2个,村(社区)级运转经费项目预算金额81万元,村级支出738.17万元本级政府项目2个,其他资金项目预算金额5000万元,非税收入项目预算金额10万元。部门所有项目支出绩效目标表,均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开,本内容公开部门重点项目支出绩效目标表

(十)重点项目:村(社区)级运转经费项目情况说明

项目概述根据瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村(社区)干部报酬发放方式的通知》 设立瑞林镇村级运转经费项目以确保基层组织各项工作正常开展,保持村民的满意度达 95%以上。

立项依据瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村(社区)干部报酬发放方式的通知》

实施主体瑞林镇政府19个行政村和1个居委会:长沙村、瑞红村、龙卧村、民主村、安全村、元田村、里布村、下坝村、上芫村、建设村、禾塘村、稳村村、大坪村、水口村、盖州村、苏地村、大坋村、廖坳村、保卫村、沿江街居民委员会。

实施方案:瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村(社区)干部报酬发放方式的通知》

实施周期2024年1月1日至2024年12月31日

年度预算安排81万元。

绩效目标保持村级运转。

二、2024“三公”经费预算情况说明

2024瑞金市瑞林镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排安排17万元。比上年预算数18.45万元减少1.45万元,下降7.86%,其中:

因公出国(境)费0万元,与上年安排保持一致。

公务接待费10万元,与上年安排保持一致

公务用车运行维护费7万元,比上年减1.45万元,主要原因是:节约开支。

公务用车购置费0万元,与上年安排保持一致

第三部分瑞金市瑞林镇人民政府2024部门预算公开

详见附表


部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

)上年结转和结余:填列全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出;反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(四)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

(五)文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、单位涉及的专业名词

(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。