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瑞金市退役军人事务局2023年部门预算

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瑞金市退役军人事务局

2023年部门预算

   

第一部分瑞金市退役军人事务局概况

    一、部门主要职责

      二、部门机构设置、人员情况

第二部分瑞金市退役军人事务局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

      二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 瑞金市退役军人事务局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

部分名词解释

第一部分瑞金市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

(一)拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等规范性文件和制度并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业就业退役军人服务管理等有关工作。

(三)组织指导全市退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业

(四)会同有关部门拟订全市退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五)组织协调落实军队移交我市符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施军供服务保障工作。

(七)组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入县级烈士纪念设施名录,按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰问、帮扶援助工作。推进人才强市战略,做好人才培训和保障工作。指导督促所属单位进行安全管理。

(十)在征求市委组织、机构编制等部门意见基础上,牵头提出全市计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划并组织实施。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十)职能转变。市退役军人事务局应加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门机构设置、人员情况

2023年瑞金市退役军人事务局共有预算单位2个,包括包括局本级和瑞金市革命烈士纪念馆一个所属二级预算单位。

编制人数小计28,其中:行政编制人数7,参照公务员管理的事业编制人数0,全补助事业编制人数21,自收自支编制人数0人。实有人数小计33,其中:在职人数小计26,行政在职人数6,参照公务员管理的事业单位在职人数0,全补助事业在职人数21人。离休人数小计0,退休人数小计7,退职人员0,遗属人数0人。

第二部分瑞金市退役军人事务局2023年部门

预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023瑞金退役军人事务局收入预算总额为1142.26万元,较上年的1001.99万元,增加140.27万元,增长了14%,主要原因:一是在职人员工资福利预算收入增加;二是其他收入预算及上年结余的增加。其中:财政拨款收入475.67万元,较上年预算安排增加35.01万元;其他收入582万元,较上年预算安排增加20.67万元;国库集中支付网上结转84.59万元较上年预算安排增加84.59万元。

(二)支出预算情况

2023瑞金退役军人事务局支出预算总额为1142.26万元,较上年的1001.99万元,增加140.27万元,主要原因是在职人员工资福利支出预算增加及其他收入支出等预算的增加。其中:

按支出项目类别划分:基本支出427.17万元,较上年预算安排增加119.51万元,包括工资福利支出331.22万元、商品和服务支出46.88万元、对个人和家庭的补助支出49.06万元资本性支出0万元;项目支出715.09万元,较上年预算安排增加20.76万元其中:商品和服务支出695万元、资本性支出0万元,对个人和家庭的补助支出20.09万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出331.22万元,较上年预算安排增加109.6万元;商品和服务支出741.88万元,较上年预算安排增加5.7万元;对个人和家庭的补助69.15万元,较上年预算安排增加25.81万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出9.86万元,较上年预算安排增加3.05万元;社会保障和就业支出509.47万元,较上年预算安排增加103.88万元;卫生健康支出14.90万元,较上年预算安排增加1.2万元;住房保障支出26.03万元,较上年预算安排增加7.72万元;其他支出582万元,较上年预算安排增加20.67万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年瑞金市退役军人事务局财政补助支出预算475.67万元,较上年度440.66万元,增加35.01万元,主要原因是人员工资福利财政拨款支出预算的增加。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排减少3.05万元;社会保障和就业434.74万元,较上年预算安排增加29.15万元;医疗卫生支出14.9万元,较上年预算安排增加1.19万元;住房保障支出26.03万元,较上年预算安排增加7.72万元。

按支出项目类别划分:基本支出342.67万元,较上年预算安排增加35.01万元,其中:工资福利支出298.43万元,商品和服务支出20.9万元,对个人和家庭的补助支出23.34万元;项目支出133万元,较上年预算安排增加0万元,其中:商品和服务支出113万元,资本性支出0万元,对个人和家庭补助支出20万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行经费预算20.9万元,比2022年预算减少40.95万元,下降67.3%,主要原因为:统计口径的变化,上年度下属单位烈士棺临聘人员工资计入了公用经费中。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

()国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,也未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

)预算绩效管理情况说明

2023年瑞金市退役军人事务局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2023年部门整体支出预算金额1057.67万元。根据以前年度绩效评价结果,优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年瑞金市退役军人事务局部门预算安排项目4个,项目预算金额合计715万元,其中:下属革命烈士纪念馆项目2个,项目预算金额130万元;瑞金市退役军人事务局(本级)项目2个,项目预算金额585万元。本部门所有项目支出绩效目标表,均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开,本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

(十)重点项目:经费补助项目情况说明

⑴项目概述:该项目经费主要用于本单位各项工作的开展,促进退役军人事务工作的开展

⑵立项依据:中共瑞金市委办公室印发《瑞金市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制》的通知(瑞办字﹝2019﹞40号)。

⑶实施主体:瑞金市退役军人事务局

⑷实施方案:组织指导全市拥军优属工作、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作、组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作等

⑸实施周期:2023年度

⑹本年度预算安排:103万元。

⑺绩效目标:履行退役军人事务管理职责,安置符合政府安排安排工作退役士兵,对困难优抚对象实行救助,确保优抚对象优待、抚恤落实到位 ;保障退役军人的合法权益,确保退役军人的相关待遇等到落实,维护社会稳定

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年瑞金市退役军人事务局“三公”经费安排4.2万元,其中一般公共预算安排4.2万元,其他资金预算安排0万元。比上年预算数4.43万元减少0.23万元,下降5.2%,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费4.2万元,比上年减少0.23万元,主要原因是:落实过紧日子的要求,压缩支出。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第三部分瑞金市退役军人事务局2023年部门预算公开

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

部分名词解释

一、收入科目

一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出;反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(四)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

(五)文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、单位涉及的专业名词

(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。