瑞金市司法局2022年部门预算

来源:市财政局 访问量: 发布日期:2022-03-14 09:30:00

瑞金市司法局2022年部门预算

   录

第一部分  瑞金市司法局概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  瑞金市司法局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 瑞金市司法局 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金市司法局概况

一、部门主要职责

(一)制订和编制全市司法行政工作的中、长期规划,年度计划并监督实施。

(二)制订全市法治宣传教育和普及法律常识规划,并组织实施;指导全市各乡(镇)、各行业的依法治理工作和法治宣传工作。

(三)管理、监督、指导全市律师、司法鉴定、基层法律服务和法律援助工作;综合管理社会法律服务机构,负责公共法律服务工作。

(四)管理、监督和指导全市公证机构办理公证业务活动。

(五)指导全市司法行政机关、基层司法所及人民调解员开展人民调解工作。

(六)监督和指导全市刑满释放和社区矫正人员的安置帮教工作。

(七)管理、监督、指导全市社区矫正工作。

(八)承办市委依法治市委员会及其办公室日常事务。

(九)制订和编制市政府规范性文件计划,组织起草市政府规范性文件,审查市政府各部门和各乡(镇)政府上报市政府的规范性文件,清理、汇编、解释市政府规范性文件;负责市政府行政复议、应诉、行政赔偿的具体工作;拟订行政执法监督工作计划,参与行政执法监督检查;为政府法制建设、全面推进依法行政做好法制参谋。

(十)将安全生产法律法规纳入公民普法的重要内容,会同有关部门广泛宣传普及安全生产法律法规知识;指导律师、公证、基层法律服务工作者,为生产经营单位提供安全生产法律服务。

(十一)负责全市司法行政干警和法律服务人员的队伍建设和思想政治工作;负责本系统干部、职工的业务培训、岗位培训,提高队伍素质。

(十二)负责抓好全市司法行政系统财务内审工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

1、机构设置 瑞金市司法局共有预算单位2个,包括局本级和1个所属二级预算单位行政复议中心。内设办公室(指挥中心)、普法与依法治理股。

(一)负责机关政务活动的组织实施和检查落实;负责机关党务工作、人事劳动、机构编制工作;负责机关文秘、信访、统计、办公自动化建设、档案管理工作;归口管理有关全市司法行政计划账务和有关装备工作;负责机关日常行政事务、后勤保障工作;管理机关财务和国有资产及内部审计工作;指导司法行政系统队伍建设、思想政治工作;指导司法行政信息通讯技术网络建设,落实数字法治、智慧司法工作要求,负责公共法律服务平台及指挥中心的维护和管理。

(二)负责拟订法治宣传教育规划并组织实施;指导、监督各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作,推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导各部门各行业依法治理和法治创建工作。组织对外法治宣传工作。指导社会主义法治文化建设工作。

(三)人民参与和促进法治股。负责制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施;指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作;指导推进司法所建设;组织、指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作;组织、指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作;负责全市基层法律服务工作者的资格审查、申报;负责基层法律服务所的设立、变更、注销登记和年检的审查、申报工作。

(四)社区矫正管理股。负责对全市社区矫正工作的监督、管理和指导;监督和指导全市刑满释放和社区矫正人员的安置帮教工作;负责社区矫正对象的接收、教育、管理、监督、考察、解除矫正等相关工作;负责对社区矫正对象进行考核,并根据考核结果提出具体奖惩意见和建议。

(五)公共法律服务管理股(法律援助中心)。负责全市公共法律服务体系和平台建设工作;负责全市的法律援助工作,组织协调和指导律师、公证员、基层法律工作者等法律服务人员为经济困难或者特殊案件的当事人给予减、免收费,提供法律援助。

(六)合法性审查股。承办市政府重大行政决策和规范性文件的合法性审查工作;承办以市政府名义签订的协议、合同、备忘录等法律文书和市政府对外协商、谈判重要文件的法律审核等工作;承办规范性文件清理和备案审查工作。

(七)行政执法协调监督股。负责行政执法的综合协调工作;指导、监督各部门行政执法工作;推进严格规范公正文明执法;协调部门之间行政执法中有关争议和问题;负责市政府“放管服”改革措施的法制协调工作;核发管理行政执法证件。协同有关部门抓好全市治理公路“三乱”工作;会同有关部门实施对全市公路、水上检查站的管理、指导和监督检查。

(八)行政复议股。承办市政府行政复议案件受理、审理和行政赔偿有关工作;负责承办由赣州市政府裁决的市政府行政复议案件的有关工作;负责指导、监督全市行政复议工作;承担市政府行政诉讼案件的应诉代理工作;负责指导、监督全市行政应诉工作。

(九)律师工作股(公职律师办公室)。指导、监督全市律师和律师事务所的管理工作;负责全市律师事务所机构的设置、变更、撤销、年检、执业许可证颁发的审核呈报工作;负责全市律师资格审查、考核、注册的审核呈报工作;管理、监督、指导全市司法鉴定工作;指导、监督全市党政机关、企事业单位和村居法律顾问工作;指导公职律师、公司律师工作。

2、人员情况:编制人数58人,其中:行政编制53人、全部补助事业编制5人;实有人数51人,其中:在职人数51人,包括行政人员48人、全部补助事业人员3人、临时聘用人员19人;退休人员20人,遗属补助人数4人。

第二部分  瑞金市司法局2022年部门预算表

(详见附件)

第三部分  瑞金市司法局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年瑞金市司法局收入预算总额为1797.39万元,其中:财政拨款收入643.99万元,其它收入930万元,项目资金223.4万元,上年结转(结余)0万元。较上年收入预算总额1177.15万元,增加620.24万元,增加52.27%。

(二)支出预算情况

2022年瑞金市司法局支出预算总额为1797.39万元。较上年支出预算总额1177.15万元,增加620.24万元,增加52.27%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出643.99万元,包括工资福利支出522.43万元、商品和服务支出117.02万元、对个人和家庭的补助4.54万元;其它资金930万元,项目支出223.4万元,包括商品和服务支出1153.4万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出7.16万元,公共安全支出491.91万元,社会保障和就业支出69.77万元,卫生健康支出30.42万元,住房保障支出44.73万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出522.43万元,商品和服务支出117.02万元,对个人和家庭的补助4.54万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年瑞金市司法局财政拨款支出预算1797.39万元,较上年财政拨款支出预算总额906.21万元,增加891.18万元,增加98.34%。具体支出情况是:一般公共服务支出7.16万元,公共安全支出491.91万元,社会保障和就业支出69.77万元,卫生健康支出30.42万元,住房保障支出44.73万元。

(四)政府性基金情况

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算117.2万元,比2021年预算136.03万元增加2.9万元,增长2.18%。增减原因是:人员增加,增加了办公支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车2辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)项目情况说明

2022年瑞金市司法局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2022年部门整体支出预算金额1797.39万元。根据以前年度绩效评价结果,优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2022实行绩效目标管理的项目6 个,涉及资金223.4万元,其中:部门预算中项目支出20万元以上3纳入绩效目标重点绩效评的项目3个,涉及资金184.2万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年瑞金市司法局“三公”经费一般公共预算安排16.42万元,比上年预算数16.92万元减少0.5万元,下降3%。其中:

公务接待费支出预算数为10.82万元,比上年预算数11.12万元减少0.3万元,下降2.7 %。主要原因是:严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

公务用车运行维护费支出预算数为5.6万元,比上年预算数5.8万元减少0.2万元,下降3.45%。主要原因是:实行公务用车改革,节约人员及车辆维护支出 。

因公出国(境)费支出预算数为0万元。

第三部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出;反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(四)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

三、单位涉及的专业名词

(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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