2015年部门预算收支总表
编报单位:瑞金市人大常委会办公室 单位:万元
收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
按支出项目类别 |
预算数 |
按支出功能科目 |
预算数 |
一、财政拨款 |
434.33 |
一、基本支出 |
343.89 |
一般公共服务支出 |
387.83 |
经费拨款(补助) |
434.33 |
工资福利支出 |
142.23 |
人大事务 |
387.83 |
专项收入 |
|
商品和服务支出 |
114.52 |
行政运行(人大事务) |
303.93 |
纳入预算的政府性基金收入 |
|
对个人和家庭补助支出 |
87.14 |
人大会议 |
45.00 |
预算内投资收入 |
|
其他资本性支出 |
|
代表工作 |
38.90 |
二、事业收入 |
|
二、项目支出 |
131.08 |
社会保障和就业支出 |
71.49 |
三、事业单位经营收入 |
|
工资福利支出 |
|
行政事业单位离退休 |
71.49 |
四、其他收入 |
|
商品和服务支出 |
131.08 |
归口管理的行政单位离退休 |
71.49 |
五、附属单位上缴收入 |
|
对个人和家庭补助支出 |
|
住房保障支出 |
15.65 |
六、上级补助收入 |
|
基本建设支出 |
|
住房改革支出 |
15.65 |
|
|
其他资本性支出 |
|
住房公积金 |
15.65 |
|
|
其他相关支出 |
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
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本年收入合计 |
434.33 |
本年支出合计 |
474.97 |
本年支出合计 |
474.97 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、结转下年 |
|
结转下年 |
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八、上年结转(结余) |
40.64 |
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|
财政拨款结转(结余) |
40.64 |
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|
|
其他资金结转(结余) |
|
|
|
|
|
收入总计 |
474.97 |
支出总计 |
474.97 |
支出总计 |
474.97 |
2015年部门预算收支总表
编报单位:瑞金市人大常委会办公室 单位:万元
科目 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
其他资本性支出 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他相关支出 |
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** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
合计 |
434.33 |
309.77 |
142.12 |
80.51 |
87.14 |
|
124.56 |
|
124.56 |
|
|
|
|
|
|
|
人大办 |
434.33 |
309.77 |
142.12 |
80.51 |
87.14 |
|
124.56 |
|
124.56 |
|
|
|
|
201 |
01 |
01 |
行政运行(人大事务) |
264.63 |
222.63 |
142.12 |
80.51 |
|
|
42.00 |
|
42.00 |
|
|
|
|
201 |
01 |
04 |
人大会议 |
45.00 |
|
|
|
|
|
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
|
201 |
01 |
08 |
代表工作 |
37.56 |
|
|
|
|
|
37.56 |
|
37.56 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
71.49 |
71.49 |
|
|
71.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
15.65 |
15.65 |
|
|
15.65 |
|
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表三 |
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2015年“三公经费”支出预算表 |
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编制单位: 瑞金市人大常委会办公室 |
|
单位:万元 |
项目 |
预算数 |
备注 |
合计 |
83 |
|
一、因公出国(境)费 |
0 |
|
二、公务接待费 |
38 |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
45 |
|
1、公务用车运行维护费 |
45 |
|
2、公务用车购置费 |
|
|
附件: